2018年1月31日(周三)上午,医院召开18年第一次内部控制制度建设领导小组会议,参加人有院领导及行政中层,会上史总强调:为进一步提高医院管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制,根据财政部《行政事业单位内部控制规范》及市卫计委文件的要求,开展医院内部控制体系搭建工作,全面梳理医院业务流程,确定关键控制节点和控制要求,针对薄弱环节和控制缺陷提出改进建议,形成完整的、标准化的内部控制体系文档。
随后,由我院聘请西格玛会计事务所的注册会计师张晔,对院领导及全体行政中层进行了内控知识培训,主要阐述了行政事业单位内部控制的必要性,内控涵盖的六方面内容(预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理和合同管理)和内控工作建设的三个阶段(启动宣传阶段、建设实施阶段和监督评价阶段)等。对我院搭建单位内部控制体系建设具有指导意义。
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